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Última atualização realizada em 22/05/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2876 Data de lançamento: 20/05/2024
Tipo de empenho: Conversão
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: AUXÍLIOS E CONVÊNIOS (ESTADO)
Função: Saúde
Subfunção: Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade: PIM
Conta de Despesa: 3190.13.02.01.00.00 - INSS SERVIDORES
Natureza da despesa: Conversão
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/24 1.130,22 1.130,22

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/05/2024 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/24 1.130,22
20/05/2024 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/24 1.130,22
19/06/2024 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/24 1.130,22
TOTAL 1.130,22 1.130,22 1.130,22
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.