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Última atualização realizada em 21/05/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: LALESCA TARONE

Dados do Empenho
Número do empenho: 2992 Data de lançamento: 24/05/2024
Tipo de empenho: Conversão
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa: Conversão
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO A ENFERMEIRA EM VIAGEM A CANOAS PARA ATENDIMENTO AOS NECESSITADOS DAS ENCHENTES. 314,00 314,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/05/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO A ENFERMEIRA EM VIAGEM A CANOAS PARA ATENDIMENTO AOS NECESSITADOS DAS ENCHENTES. 314,00
24/05/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO A ENFERMEIRA EM VIAGEM A CANOAS PARA ATENDIMENTO AOS NECESSITADOS DAS ENCHENTES. 314,00
14/06/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO A ENFERMEIRA EM VIAGEM A CANOAS PARA ATENDIMENTO AOS NECESSITADOS DAS ENCHENTES. 314,00
TOTAL 314,00 314,00 314,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.