Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ALESSANDRO FOLLE TONIN 01991762054 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2998 |
Data de lançamento: |
28/05/2024 |
Tipo de empenho: |
Conversão |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
Conversão |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A MÃO DE OBRA PARA RETIRADA E INSTALAÇÃO DE AR CONCIONADO NA SEC. DE SAUDE . |
450,00 |
450,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/05/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A MÃO DE OBRA PARA RETIRADA E INSTALAÇÃO DE AR CONCIONADO NA SEC. DE SAUDE . |
450,00 |
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03/06/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A MÃO DE OBRA PARA RETIRADA E INSTALAÇÃO DE AR CONCIONADO NA SEC. DE SAUDE . |
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450,00 |
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11/06/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A MÃO DE OBRA PARA RETIRADA E INSTALAÇÃO DE AR CONCIONADO NA SEC. DE SAUDE . |
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450,00 |
TOTAL |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.