Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: AUTO POSTO CERRO GRANDE LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3073 |
Data de lançamento: |
03/06/2024 |
Tipo de empenho: |
Conversão |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULT.ADIC.E CONVÊNIOS |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Médio |
Projeto / Atividade: |
TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO) |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
Conversão |
Fonte de Recurso: |
571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
6 / 2024 |
Consórcio Licitação: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS ONIBUS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 6/2024-PE) |
6.973,19 |
6.973,19 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/06/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS ONIBUS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 6/2024-PE) |
6.973,19 |
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04/06/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS ONIBUS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 6/2024-PE) |
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6.973,19 |
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05/06/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS ONIBUS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 6/2024-PE) |
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6.973,19 |
TOTAL |
6.973,19 |
6.973,19 |
6.973,19 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.