Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MARLI DAL ALBA MOI |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3093 |
Data de lançamento: |
03/06/2024 |
Tipo de empenho: |
Conversão |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT.GERAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
Conversão |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MIMOS PARA O DIA DAS MAES. |
1.948,70 |
1.948,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/06/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MIMOS PARA O DIA DAS MAES. |
1.948,70 |
|
|
04/06/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MIMOS PARA O DIA DAS MAES. |
|
1.948,70 |
|
04/07/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MIMOS PARA O DIA DAS MAES. |
|
|
1.948,70 |
TOTAL |
1.948,70 |
1.948,70 |
1.948,70 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.