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Última atualização realizada em 16/06/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: COOP. DE DES. MEDIO URUGUAI LTDA-CRELUZ

Dados do Empenho
Número do empenho: 3119 Data de lançamento: 03/06/2024
Tipo de empenho: Conversão
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: Conversão
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA SEC. DE SAUDE.\x0d\x0aREF 05/2024 2.209,89 2.209,89

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/06/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA SEC. DE SAUDE.\x0d\x0aREF 05/2024 2.209,89
05/06/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA SEC. DE SAUDE.\x0d\x0aREF 05/2024 2.209,89
10/07/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA SEC. DE SAUDE.\x0d\x0aREF 05/2024 2.209,89
TOTAL 2.209,89 2.209,89 2.209,89
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.