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Última atualização realizada em 22/05/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MARCELO MIGLIORINI DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3123 Data de lançamento: 03/06/2024
Tipo de empenho: Conversão
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: Conversão
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA REF. DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES AO SERVIDOR EM VIAGENS DE EMERGENCIA DESTA SECRETARIA. 131,84 131,84

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/06/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REF. DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES AO SERVIDOR EM VIAGENS DE EMERGENCIA DESTA SECRETARIA. 131,84
05/06/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REF. DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES AO SERVIDOR EM VIAGENS DE EMERGENCIA DESTA SECRETARIA. 131,84
14/06/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REF. DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES AO SERVIDOR EM VIAGENS DE EMERGENCIA DESTA SECRETARIA. 131,84
TOTAL 131,84 131,84 131,84
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.