PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIÁRIA AO SERVIDOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA TRANSPORTE DE PACIENTE GAEL PIOVESAN, NO HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICORDIA.
316,41
316,41
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/06/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIÁRIA AO SERVIDOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA TRANSPORTE DE PACIENTE GAEL PIOVESAN, NO HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICORDIA.
316,41
10/06/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIÁRIA AO SERVIDOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA TRANSPORTE DE PACIENTE GAEL PIOVESAN, NO HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICORDIA.
316,41
25/06/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIÁRIA AO SERVIDOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA TRANSPORTE DE PACIENTE GAEL PIOVESAN, NO HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICORDIA.
316,41
TOTAL
316,41
316,41
316,41
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.