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Última atualização realizada em 13/06/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MEGA PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3287 Data de lançamento: 10/06/2024
Tipo de empenho: Conversão
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: Conversão
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 21 / 2023
Consórcio Licitação:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 GRAXA GRAFITADA 20KG Marca: INCOL GRAXA GRAFITAD 260,00 260,00
1.00 GRAXA ROLAMENTO 20KG Marca: INCOL MP2 410,00 410,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/06/2024 GRAXA GRAFITADA 20KG Marca: INCOL GRAXA GRAFITAD GRAXA ROLAMENTO 20KG Marca: INCOL MP2 670,00
19/07/2024 Pela despesa empenhada ref. aquisição de graxa para utilização pela Sec. Municipal de Obras e Viação. (Licitação Nº : 21/2023-PE) 670,00
09/08/2024 Pela despesa empenhada ref. aquisição de graxa para utilização pela Sec. Municipal de Obras e Viação. (Licitação Nº : 21/2023-PE) 670,00
TOTAL 670,00 670,00 670,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.