Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MEGA PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA. |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3287 |
Data de lançamento: |
10/06/2024 |
Tipo de empenho: |
Conversão |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
TRANSPORTE ESCOLAR |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
Conversão |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
21 / 2023 |
Consórcio Licitação: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
GRAXA GRAFITADA 20KG Marca: INCOL GRAXA GRAFITAD |
260,00 |
260,00 |
1.00 |
GRAXA ROLAMENTO 20KG Marca: INCOL MP2 |
410,00 |
410,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/06/2024 |
GRAXA GRAFITADA 20KG Marca: INCOL GRAXA GRAFITAD GRAXA ROLAMENTO 20KG Marca: INCOL MP2 |
670,00 |
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19/07/2024 |
Pela despesa empenhada ref. aquisição de graxa para utilização pela Sec. Municipal de Obras e Viação. (Licitação Nº : 21/2023-PE) |
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670,00 |
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09/08/2024 |
Pela despesa empenhada ref. aquisição de graxa para utilização pela Sec. Municipal de Obras e Viação. (Licitação Nº : 21/2023-PE) |
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670,00 |
TOTAL |
670,00 |
670,00 |
670,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.