Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: APOMEDIL SA VEICULOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
345 |
Data de lançamento: |
29/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
Conversão |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Conversão |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A REVISÃO DE QUILOMETRAGEM DO VEICULO JBM4C43 DA SEC. DE SAUDE. |
2.372,03 |
2.372,03 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/01/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A REVISÃO DE QUILOMETRAGEM DO VEICULO JBM4C43 DA SEC. DE SAUDE. |
2.372,03 |
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| 05/02/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A REVISÃO DE QUILOMETRAGEM DO VEICULO JBM4C43 DA SEC. DE SAUDE. |
|
2.372,03 |
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| 05/03/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A REVISÃO DE QUILOMETRAGEM DO VEICULO JBM4C43 DA SEC. DE SAUDE. |
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2.372,03 |
| TOTAL |
2.372,03 |
2.372,03 |
2.372,03 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.