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Última atualização realizada em 13/06/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JEAN TISSOTT DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3507 Data de lançamento: 21/06/2024
Tipo de empenho: Conversão
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT.GERAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: Conversão
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1/4 DE DIÁRIA AO SERVIDOR EM VIAGEM A ERVAL SECO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS, PARA PARTICIPAR DO FEDAG. 131,84 131,84

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/06/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1/4 DE DIÁRIA AO SERVIDOR EM VIAGEM A ERVAL SECO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS, PARA PARTICIPAR DO FEDAG. 131,84
21/06/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1/4 DE DIÁRIA AO SERVIDOR EM VIAGEM A ERVAL SECO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS, PARA PARTICIPAR DO FEDAG. 131,84
04/07/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1/4 DE DIÁRIA AO SERVIDOR EM VIAGEM A ERVAL SECO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS, PARA PARTICIPAR DO FEDAG. 131,84
TOTAL 131,84 131,84 131,84
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.