Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: JEAN TISSOTT DA SILVA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3507 |
Data de lançamento: |
21/06/2024 |
Tipo de empenho: |
Conversão |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT.GERAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
Conversão |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1/4 DE DIÁRIA AO SERVIDOR EM VIAGEM A ERVAL SECO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS, PARA PARTICIPAR DO FEDAG. |
131,84 |
131,84 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/06/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1/4 DE DIÁRIA AO SERVIDOR EM VIAGEM A ERVAL SECO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS, PARA PARTICIPAR DO FEDAG. |
131,84 |
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21/06/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1/4 DE DIÁRIA AO SERVIDOR EM VIAGEM A ERVAL SECO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS, PARA PARTICIPAR DO FEDAG. |
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131,84 |
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04/07/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1/4 DE DIÁRIA AO SERVIDOR EM VIAGEM A ERVAL SECO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS, PARA PARTICIPAR DO FEDAG. |
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131,84 |
TOTAL |
131,84 |
131,84 |
131,84 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.