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Última atualização realizada em 21/05/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MECANICA DIESEL ROANI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3560 Data de lançamento: 24/06/2024
Tipo de empenho: Conversão
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Conversão
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA MANUTENÇÃO DE CUBO DE RODA DO ONIBUS IUS0139 DA SEC. DE EDUCAÇÃO. 540,70 540,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/06/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA MANUTENÇÃO DE CUBO DE RODA DO ONIBUS IUS0139 DA SEC. DE EDUCAÇÃO. 540,70
28/06/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA MANUTENÇÃO DE CUBO DE RODA DO ONIBUS IUS0139 DA SEC. DE EDUCAÇÃO. 540,70
12/07/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA MANUTENÇÃO DE CUBO DE RODA DO ONIBUS IUS0139 DA SEC. DE EDUCAÇÃO. 540,70
TOTAL 540,70 540,70 540,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.