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Última atualização realizada em 21/05/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ADRIANA ASCOLI

Dados do Empenho
Número do empenho: 3591 Data de lançamento: 26/06/2024
Tipo de empenho: Conversão
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: GABINETE DO PREFEITO
Função: Administração
Subfunção: Defesa Civil
Projeto / Atividade: Defesa Civil - Portaria 001/2023 FUNDEC/RS
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Conversão
Fonte de Recurso: 759 - Recursos Vinculados a Fundos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA USO NA RECUPERAÇÃO DE PONTES E BUEIROS COM RECURSO DESTINADOS PELA DEFESA CIVIL. 9.139,80 9.139,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/06/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA USO NA RECUPERAÇÃO DE PONTES E BUEIROS COM RECURSO DESTINADOS PELA DEFESA CIVIL. 9.139,80
01/07/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA USO NA RECUPERAÇÃO DE PONTES E BUEIROS COM RECURSO DESTINADOS PELA DEFESA CIVIL. 9.139,80
03/07/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA USO NA RECUPERAÇÃO DE PONTES E BUEIROS COM RECURSO DESTINADOS PELA DEFESA CIVIL. 9.139,80
TOTAL 9.139,80 9.139,80 9.139,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.