Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COOP. DE DES. MEDIO URUGUAI LTDA-CRELUZ |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3650 |
Data de lançamento: |
01/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
Conversão |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
PRAÇAS, ILUM.PÚBLICA E VIAS URBANAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
| Natureza da despesa: |
Conversão |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA ILUMINAÇÃO PUBLICA.\x0d\x0aREF 06/2024 |
14.270,25 |
14.270,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/07/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA ILUMINAÇÃO PUBLICA.\x0d\x0aREF 06/2024 |
14.270,25 |
|
|
| 03/07/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA ILUMINAÇÃO PUBLICA.\x0d\x0aREF 06/2024 |
|
14.270,25 |
|
| 06/08/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA ILUMINAÇÃO PUBLICA.\x0d\x0aREF 06/2024 |
|
|
14.270,25 |
| TOTAL |
14.270,25 |
14.270,25 |
14.270,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.