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Última atualização realizada em 14/06/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: COMASA COMERCIO DE MAQUINAS SARANDI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3750 Data de lançamento: 03/07/2024
Tipo de empenho: Conversão
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Conversão
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA MANUTENÇÃO DE CUBOS TRASEIRO DO ONIBUS IVM5446 DA SEC. DE EDUCAÇÃO. 1.116,00 1.116,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/07/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA MANUTENÇÃO DE CUBOS TRASEIRO DO ONIBUS IVM5446 DA SEC. DE EDUCAÇÃO. 1.116,00
08/07/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA MANUTENÇÃO DE CUBOS TRASEIRO DO ONIBUS IVM5446 DA SEC. DE EDUCAÇÃO. 1.116,00
12/07/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA MANUTENÇÃO DE CUBOS TRASEIRO DO ONIBUS IVM5446 DA SEC. DE EDUCAÇÃO. 1.116,00
TOTAL 1.116,00 1.116,00 1.116,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.