PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL NOS COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS SEC. MUNICIPAIS\x0d\x0aREF A 05 E 06/2024
2.900,00
2.900,00
Histórico do Empenho
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Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/07/2024
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2.900,00
09/07/2024
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07/08/2024
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2.900,00
TOTAL
2.900,00
2.900,00
2.900,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.