Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MEDCOM - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3856 |
Data de lançamento: |
05/07/2024 |
Tipo de empenho: |
Conversão |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULT.ADIC.E CONVÊNIOS |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI |
Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL |
Natureza da despesa: |
Conversão |
Fonte de Recurso: |
569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
16 / 2024 |
Consórcio Licitação: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
Armário arquivo fabricado em 100% MDF, contendo 4 gavetas Marca: NOVIDÁ MÓVEIS BRANCO |
675,00 |
1.350,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/07/2024 |
Armário arquivo fabricado em 100% MDF, contendo 4 gavetas Marca: NOVIDÁ MÓVEIS BRANCO |
1.350,00 |
|
|
13/09/2024 |
Pela despesa empenhada ref. aquisição de equipamentos com recursos do Programa Escola em Tempo Integral. (Licitação Nº : 16/2024-PE) |
|
1.350,00 |
|
16/09/2024 |
Pela despesa empenhada ref. aquisição de equipamentos com recursos do Programa Escola em Tempo Integral. (Licitação Nº : 16/2024-PE) |
|
|
1.350,00 |
TOTAL |
1.350,00 |
1.350,00 |
1.350,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.