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Última atualização realizada em 21/05/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: RETÍFICA DE MOTORES SARANDIESEL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3878 Data de lançamento: 08/07/2024
Tipo de empenho: Conversão
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT.DE MAQ. VEÍC. E EQUIPAMENTOS
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO
Natureza da despesa: Conversão
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 10 / 2024
Consórcio Licitação:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 POLIR COMANDO 195,00 195,00
1.00 RETIFICAR VIRABREQUIM 680,00 680,00
1.00 RETIFICAR SEDES VÁLVULAS 300,00 300,00
1.00 RETIFICAR BUCHAS DE BIELAS 250,00 250,00
1.00 PLAINAR CABEÇOTE 500,00 500,00
1.00 PLAINAR BLOCO 550,00 550,00
1.00 ESMERILHAR VÁLVULAS 240,00 240,00
1.00 LIMPEZA QUIMICA 280,00 280,00
1.00 MONTAR VÁLVULAS 240,00 240,00
1.00 SUBSTITUIR GUIAS DE VÁLVULAS 360,00 360,00
1.00 COLOCAÇÃO DE SEDES 360,00 360,00
1.00 MANDRILHAR MANCAIS 610,00 610,00
1.00 SUBSTITUIR BUCHAS DE COMANDO 90,00 90,00
1.00 TESTE DE TRINCAS CABEÇOTE 360,00 360,00
1.00 FACEAR ASSENTO DE CAMISAS 780,00 780,00
1.00 MONTAGEM PARCIAL COM ANÉIS 1.140,00 1.140,00
1.00 MÃO-DE-OBRA EM GERAL 9.850,00 9.850,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/07/2024 POLIR COMANDO RETIFICAR VIRABREQUIM RETIFICAR SEDES VÁLVULAS RETIFICAR BUCHAS DE BIELAS PLAINAR CABEÇOTE PLAINAR BLOCO ESMERILHAR VÁLVULAS LIMPEZA QUIMICA MONTAR VÁLVULAS SUBSTITUIR GUIAS DE VÁLVULAS COLOCAÇÃO DE SEDES MANDRILHAR MANCAIS SUBSTITUIR BUCHAS DE COMANDO TESTE DE TRINCAS CABEÇOTE FACEAR ASSENTO DE CAMISAS MONTAGEM PARCIAL COM ANÉIS MÃO-DE-OBRA EM GERAL 16.785,00
15/07/2024 Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especialização para realização de manutenção no Rolo Compactador da Prefeitura Municipal de Cerro Grande/RS. (Licitação Nº : 10/2024-DL) 16.785,00
30/07/2024 Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especialização para realização de manutenção no Rolo Compactador da Prefeitura Municipal de Cerro Grande/RS. (Licitação Nº : 10/2024-DL) 16.785,00
TOTAL 16.785,00 16.785,00 16.785,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.