PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIÁRIA AO SERVIDOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA TRANSPORTE DE PACIENTE JESSICA VITORIA FREITAS, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA.
316,41
316,41
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/07/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIÁRIA AO SERVIDOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA TRANSPORTE DE PACIENTE JESSICA VITORIA FREITAS, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA.
316,41
09/07/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIÁRIA AO SERVIDOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA TRANSPORTE DE PACIENTE JESSICA VITORIA FREITAS, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA.
316,41
17/07/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIÁRIA AO SERVIDOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA TRANSPORTE DE PACIENTE JESSICA VITORIA FREITAS, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA.
316,41
TOTAL
316,41
316,41
316,41
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.