Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CARLOS LUIS MACHADO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4282 |
Data de lançamento: |
26/07/2024 |
Tipo de empenho: |
Conversão |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
Conversão |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. DUAS DIARIAS AO SERVIDOR EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. |
632,82 |
632,82 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/07/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. DUAS DIARIAS AO SERVIDOR EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. |
632,82 |
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31/07/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. DUAS DIARIAS AO SERVIDOR EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. |
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632,82 |
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15/08/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. DUAS DIARIAS AO SERVIDOR EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. |
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632,82 |
TOTAL |
632,82 |
632,82 |
632,82 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.