PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL NOS COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS SEC. MUNICIPAIS\x0d\x0aREF A 08/2024
1.450,00
1.450,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/08/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL NOS COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS SEC. MUNICIPAIS\x0d\x0aREF A 08/2024
1.450,00
30/08/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL NOS COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS SEC. MUNICIPAIS\x0d\x0aREF A 08/2024
1.450,00
04/09/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL NOS COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS SEC. MUNICIPAIS\x0d\x0aREF A 08/2024
1.450,00
TOTAL
1.450,00
1.450,00
1.450,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.