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Última atualização realizada em 20/05/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: EIXO SUL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4943 Data de lançamento: 28/08/2024
Tipo de empenho: Conversão
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT.DE MAQ. VEÍC. E EQUIPAMENTOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Conversão
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA REF A TAPA BARRO PARA REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO JBX4G98 DA SEC. DE OBRAS. 82,40 82,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/08/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REF A TAPA BARRO PARA REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO JBX4G98 DA SEC. DE OBRAS. 82,40
02/09/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REF A TAPA BARRO PARA REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO JBX4G98 DA SEC. DE OBRAS. 82,40
11/09/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REF A TAPA BARRO PARA REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO JBX4G98 DA SEC. DE OBRAS. 82,40
TOTAL 82,40 82,40 82,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.