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Última atualização realizada em 21/05/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JEAN TISSOTT DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5034 Data de lançamento: 03/09/2024
Tipo de empenho: Conversão
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: Conversão
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIARIA AO SERVIDOR EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE ALUNOS EM JOGOS INTEMUNICIPAIS. 131,84 131,84

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/09/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIARIA AO SERVIDOR EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE ALUNOS EM JOGOS INTEMUNICIPAIS. 131,84
09/09/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIARIA AO SERVIDOR EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE ALUNOS EM JOGOS INTEMUNICIPAIS. 131,84
19/09/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIARIA AO SERVIDOR EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE ALUNOS EM JOGOS INTEMUNICIPAIS. 131,84
TOTAL 131,84 131,84 131,84
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.