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Última atualização realizada em 21/05/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE

Dados do Empenho
Número do empenho: 5104 Data de lançamento: 05/09/2024
Tipo de empenho: Conversão
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: AUXÍLIOS E CONVÊNIOS (ESTADO)
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa: Conversão
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO CONSORCIO CONISA PARA USO NO TRATAMENTO DA DENGUE.\x0d\x0aCOMPLEMENTO DA NOTA FISCAL Nº 38982 1.084,65 1.084,65

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/09/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO CONSORCIO CONISA PARA USO NO TRATAMENTO DA DENGUE.\x0d\x0aCOMPLEMENTO DA NOTA FISCAL Nº 38982 1.084,65
11/09/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO CONSORCIO CONISA PARA USO NO TRATAMENTO DA DENGUE.\x0d\x0aCOMPLEMENTO DA NOTA FISCAL Nº 38982 1.084,65
16/09/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO CONSORCIO CONISA PARA USO NO TRATAMENTO DA DENGUE.\x0d\x0aCOMPLEMENTO DA NOTA FISCAL Nº 38982 1.084,65
TOTAL 1.084,65 1.084,65 1.084,65
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.