Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA-RS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5282 |
Data de lançamento: |
19/09/2024 |
Tipo de empenho: |
Conversão |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS |
Natureza da despesa: |
Conversão |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS COM ESTAGIARIOS NO MES DE 09/2024 SEC. DE SAUDE. |
2.392,50 |
2.392,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/09/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS COM ESTAGIARIOS NO MES DE 09/2024 SEC. DE SAUDE. |
2.392,50 |
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24/09/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS COM ESTAGIARIOS NO MES DE 09/2024 SEC. DE SAUDE. |
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2.392,50 |
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27/09/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS COM ESTAGIARIOS NO MES DE 09/2024 SEC. DE SAUDE. |
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2.392,50 |
TOTAL |
2.392,50 |
2.392,50 |
2.392,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.