Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MAICON ANTONIO STEFFENS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5368 |
Data de lançamento: |
23/09/2024 |
Tipo de empenho: |
Conversão |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT.GERAL DA SEC. DE OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS |
Natureza da despesa: |
Conversão |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
19 / 2024 |
Consórcio Licitação: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DE INTERNET. \x0d\x0aPARQUE DE MAQUINAS.(Licitação Nº : 19/2024-PE)\x0d\x0aREF 09/2024 |
184,00 |
184,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/09/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DE INTERNET. \x0d\x0aPARQUE DE MAQUINAS.(Licitação Nº : 19/2024-PE)\x0d\x0aREF 09/2024 |
184,00 |
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25/09/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DE INTERNET. \x0d\x0aPARQUE DE MAQUINAS.(Licitação Nº : 19/2024-PE)\x0d\x0aREF 09/2024 |
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184,00 |
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03/10/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DE INTERNET. \x0d\x0aPARQUE DE MAQUINAS.(Licitação Nº : 19/2024-PE)\x0d\x0aREF 09/2024 |
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184,00 |
TOTAL |
184,00 |
184,00 |
184,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.