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Última atualização realizada em 21/05/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MAICON ANTONIO STEFFENS

Dados do Empenho
Número do empenho: 5372 Data de lançamento: 23/09/2024
Tipo de empenho: Conversão
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT.E INFORMATIZAÇÃO ESCOLAS
Conta de Despesa: 3390.40.12.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.
Natureza da despesa: Conversão
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 19 / 2024
Consórcio Licitação:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DE INTERNET. \x0d\x0aESCOLAS MUNICIPAIS.(Licitação Nº : 19/2024-PE)\x0d\x0aREF 09/2024 1.546,00 1.546,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/09/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DE INTERNET. \x0d\x0aESCOLAS MUNICIPAIS.(Licitação Nº : 19/2024-PE)\x0d\x0aREF 09/2024 1.546,00
25/09/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DE INTERNET. \x0d\x0aESCOLAS MUNICIPAIS.(Licitação Nº : 19/2024-PE)\x0d\x0aREF 09/2024 1.546,00
03/10/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DE INTERNET. \x0d\x0aESCOLAS MUNICIPAIS.(Licitação Nº : 19/2024-PE)\x0d\x0aREF 09/2024 1.546,00
TOTAL 1.546,00 1.546,00 1.546,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.