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Última atualização realizada em 13/06/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JC DALLA CORTE POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5476 Data de lançamento: 26/09/2024
Tipo de empenho: Conversão
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULT.ADIC.E CONVÊNIOS
Função: Educação
Subfunção: Ensino Médio
Projeto / Atividade: TRANSPORTE ESCOLAR (UNIÃO)
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: Conversão
Fonte de Recurso: 553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 11 / 2024
Consórcio Licitação:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA USO NO ONIBUS IVM5446 DA SEC. DE EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 11/2024-PE) 3.635,93 3.635,93

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/09/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA USO NO ONIBUS IVM5446 DA SEC. DE EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 11/2024-PE) 3.635,93
01/10/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA USO NO ONIBUS IVM5446 DA SEC. DE EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 11/2024-PE) 3.635,93
02/10/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA USO NO ONIBUS IVM5446 DA SEC. DE EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 11/2024-PE) 3.635,93
TOTAL 3.635,93 3.635,93 3.635,93
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.