Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5628 |
Data de lançamento: |
01/10/2024 |
Tipo de empenho: |
Conversão |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. GERAL DO GABINTE DO PREFEITO |
Conta de Despesa: |
3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS |
Natureza da despesa: |
Conversão |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DO CARTAO COMBUSTIVEL FROTA GABINETE. |
496,23 |
496,23 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/10/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DO CARTAO COMBUSTIVEL FROTA GABINETE. |
496,23 |
|
|
03/10/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DO CARTAO COMBUSTIVEL FROTA GABINETE. |
|
496,23 |
|
04/10/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DO CARTAO COMBUSTIVEL FROTA GABINETE. |
|
|
496,23 |
TOTAL |
496,23 |
496,23 |
496,23 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.