Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: 48.834.917 JADSON PORTELA PINHEIRO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5724 |
Data de lançamento: |
04/10/2024 |
Tipo de empenho: |
Conversão |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
Unidade: |
AUXÍLIOS E CONVÊNIOS (ESTADO) |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Suporte Profilático e Terapêutico |
Projeto / Atividade: |
OFICINAS TERAPÊUTICAS |
Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
Natureza da despesa: |
Conversão |
Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A DECORAÇÃO PARA A PALESTRA SOBRE O TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA NO DIA 09/10/2024. |
350,00 |
350,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/10/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A DECORAÇÃO PARA A PALESTRA SOBRE O TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA NO DIA 09/10/2024. |
350,00 |
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10/10/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A DECORAÇÃO PARA A PALESTRA SOBRE O TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA NO DIA 09/10/2024. |
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350,00 |
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11/10/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A DECORAÇÃO PARA A PALESTRA SOBRE O TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA NO DIA 09/10/2024. |
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350,00 |
TOTAL |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.