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Última atualização realizada em 16/10/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ADEMIR DA SILVA CORREIA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5750 Data de lançamento: 04/10/2024
Tipo de empenho: Conversão
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT.GERAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa: Conversão
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÕES AO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. 67,50 67,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/10/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÕES AO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. 67,50
11/10/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÕES AO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. 67,50
14/10/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÕES AO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. 67,50
TOTAL 67,50 67,50 67,50
SALDO A PAGAR 0,00