Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: SIRLEI VALDIRES DIEHL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6113 |
Data de lançamento: |
29/10/2024 |
Tipo de empenho: |
Conversão |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
PAIF |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
Conversão |
Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADE SOCIOASSISTENCIAS PAIF. |
4.506,25 |
4.506,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/10/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADE SOCIOASSISTENCIAS PAIF. |
4.506,25 |
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01/11/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADE SOCIOASSISTENCIAS PAIF. |
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4.506,25 |
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06/11/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADE SOCIOASSISTENCIAS PAIF. |
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4.506,25 |
TOTAL |
4.506,25 |
4.506,25 |
4.506,25 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.