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Última atualização realizada em 20/05/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: 52.075.345 GABRIELA PEREIRA MACHADO

Dados do Empenho
Número do empenho: 6269 Data de lançamento: 06/11/2024
Tipo de empenho: Conversão
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT.GERAL DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa: Conversão
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TRANSPORTE DE MUDANÇA PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.\x0d\x0aCONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. 1.391,00 1.391,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/11/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TRANSPORTE DE MUDANÇA PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.\x0d\x0aCONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. 1.391,00
11/11/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TRANSPORTE DE MUDANÇA PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.\x0d\x0aCONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. 1.391,00
13/11/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TRANSPORTE DE MUDANÇA PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.\x0d\x0aCONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. 1.391,00
TOTAL 1.391,00 1.391,00 1.391,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.