Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ALVARO DECARLI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
638 |
Data de lançamento: |
09/02/2024 |
Tipo de empenho: |
Conversão |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. GERAL DO GABINTE DO PREFEITO |
Conta de Despesa: |
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
Natureza da despesa: |
Conversão |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÕES, HOSPEDAGENS E COMBUSTIVEIS AO PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. |
1.060,20 |
1.060,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/02/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÕES, HOSPEDAGENS E COMBUSTIVEIS AO PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. |
1.060,20 |
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16/02/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÕES, HOSPEDAGENS E COMBUSTIVEIS AO PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. |
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1.060,20 |
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16/02/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÕES, HOSPEDAGENS E COMBUSTIVEIS AO PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. |
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1.060,20 |
TOTAL |
1.060,20 |
1.060,20 |
1.060,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.