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Última atualização realizada em 21/05/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: TRANSBEAL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6380 Data de lançamento: 12/11/2024
Tipo de empenho: Conversão
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT.GERAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO-MDE
Conta de Despesa: 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa: Conversão
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL GETULIO VARGAS PARA SESSÃO DE CINEMA. 730,00 730,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/11/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL GETULIO VARGAS PARA SESSÃO DE CINEMA. 730,00
18/11/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL GETULIO VARGAS PARA SESSÃO DE CINEMA. 730,00
28/11/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL GETULIO VARGAS PARA SESSÃO DE CINEMA. 730,00
TOTAL 730,00 730,00 730,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.