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Última atualização realizada em 21/05/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 656 Data de lançamento: 09/02/2024
Tipo de empenho: Conversão
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: SERV.DE CONVIV.E FORT.DE VÍNCULOS
Conta de Despesa: 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa: Conversão
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/24 1.533,24 1.533,24

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/02/2024 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/24 1.533,24
09/02/2024 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/24 1.533,24
16/02/2024 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/24 1.533,24
TOTAL 1.533,24 1.533,24 1.533,24
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.