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Última atualização realizada em 21/05/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CARINA DUTRA SERVICOS PSICOLOGICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6626 Data de lançamento: 21/11/2024
Tipo de empenho: Conversão
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: AUXÍLIOS E CONVÊNIOS (ESTADO)
Função: Saúde
Subfunção: Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade: OFICINAS TERAPÊUTICAS
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR
Natureza da despesa: Conversão
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AVALIAÇÕES NEUROPSICOLÓGICAS A PACIENTES DA SEC. DE SAUDE. 4.170,00 4.170,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/11/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AVALIAÇÕES NEUROPSICOLÓGICAS A PACIENTES DA SEC. DE SAUDE. 4.170,00
26/11/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AVALIAÇÕES NEUROPSICOLÓGICAS A PACIENTES DA SEC. DE SAUDE. 4.170,00
05/12/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AVALIAÇÕES NEUROPSICOLÓGICAS A PACIENTES DA SEC. DE SAUDE. 4.170,00
TOTAL 4.170,00 4.170,00 4.170,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.