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Última atualização realizada em 22/05/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MECANICA BROCCO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6638 Data de lançamento: 22/11/2024
Tipo de empenho: Conversão
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Gestão Ambiental
Subfunção: Recursos Hídricos
Projeto / Atividade: SIST. DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Conversão
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE KIT DE VELAS E CABOS DE IGNIÇÃO PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO EYL6695 DO SIST. DE ABASTEC. DE AGUA. 387,00 387,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/11/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE KIT DE VELAS E CABOS DE IGNIÇÃO PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO EYL6695 DO SIST. DE ABASTEC. DE AGUA. 387,00
28/11/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE KIT DE VELAS E CABOS DE IGNIÇÃO PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO EYL6695 DO SIST. DE ABASTEC. DE AGUA. 387,00
23/12/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE KIT DE VELAS E CABOS DE IGNIÇÃO PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO EYL6695 DO SIST. DE ABASTEC. DE AGUA. 387,00
TOTAL 387,00 387,00 387,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.