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Última atualização realizada em 20/05/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: DIOCRE JOSE RODRIGUES DE SOUZA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6824 Data de lançamento: 02/12/2024
Tipo de empenho: Conversão
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.93.01.03.00.00 - INDENIZACAO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS DE SERVIDO
Natureza da despesa: Conversão
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO AOS ERVIDOR EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS. 146,00 146,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/12/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO AOS ERVIDOR EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS. 146,00
02/12/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO AOS ERVIDOR EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS. 146,00
26/12/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO AOS ERVIDOR EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS. 146,00
TOTAL 146,00 146,00 146,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.