Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
699 |
Data de lançamento: |
14/02/2024 |
Tipo de empenho: |
Conversão |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
MANUT. GERAL DA SECRETARIA DE FAZENDA |
Conta de Despesa: |
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
Natureza da despesa: |
Conversão |
Fonte de Recurso: |
701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS DO PROGRAMA PAVIMENTAR RS. |
7.902,48 |
7.902,48 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/02/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS DO PROGRAMA PAVIMENTAR RS. |
7.902,48 |
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19/02/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS DO PROGRAMA PAVIMENTAR RS. |
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7.902,48 |
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20/02/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS DO PROGRAMA PAVIMENTAR RS. |
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7.902,48 |
TOTAL |
7.902,48 |
7.902,48 |
7.902,48 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.