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Última atualização realizada em 21/05/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: STAMM COM. DE PNEUS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 726 Data de lançamento: 15/02/2024
Tipo de empenho: Conversão
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT.DE MAQ. VEÍC. E EQUIPAMENTOS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Conversão
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA REF A VULCANIZAÇÃO DE PNEU 17.5X25 PARA DA SEC. DE OBRAS. 790,00 790,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/02/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REF A VULCANIZAÇÃO DE PNEU 17.5X25 PARA DA SEC. DE OBRAS. 790,00
20/02/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REF A VULCANIZAÇÃO DE PNEU 17.5X25 PARA DA SEC. DE OBRAS. 790,00
04/03/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REF A VULCANIZAÇÃO DE PNEU 17.5X25 PARA DA SEC. DE OBRAS. 790,00
TOTAL 790,00 790,00 790,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.