Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: AUTO POSTO CERRO GRANDE LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
80 |
Data de lançamento: |
08/01/2024 |
Tipo de empenho: |
Conversão |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. GERAL DO GABINTE DO PREFEITO |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
Conversão |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
18 / 2022 |
Consórcio Licitação: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NO VEICULO JBW4B38 DESTA MUNICIPALIDADE. (Licitação Nº : 18/2022-PR) |
1.143,80 |
1.143,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/01/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NO VEICULO JBW4B38 DESTA MUNICIPALIDADE. (Licitação Nº : 18/2022-PR) |
1.143,80 |
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16/01/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NO VEICULO JBW4B38 DESTA MUNICIPALIDADE. (Licitação Nº : 18/2022-PR) |
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1.143,80 |
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31/01/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NO VEICULO JBW4B38 DESTA MUNICIPALIDADE. (Licitação Nº : 18/2022-PR) |
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1.143,80 |
TOTAL |
1.143,80 |
1.143,80 |
1.143,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.