Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
813 |
Data de lançamento: |
22/02/2024 |
Tipo de empenho: |
Conversão |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
Unidade: |
AUXÍLIOS E CONVÊNIOS (UNIÃO) |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
PACS |
Conta de Despesa: |
3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS |
Natureza da despesa: |
Conversão |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/24 |
9.946,04 |
9.946,04 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/02/2024 |
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/24 |
9.946,04 |
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22/02/2024 |
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/24 |
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9.946,04 |
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28/02/2024 |
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/24 |
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9.946,04 |
TOTAL |
9.946,04 |
9.946,04 |
9.946,04 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.