Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: PK TRATAMENTO DE AGUA LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
866 |
Data de lançamento: |
22/02/2024 |
Tipo de empenho: |
Conversão |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
Função: |
Gestão Ambiental |
Subfunção: |
Recursos Hídricos |
Projeto / Atividade: |
SIST. DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
Conversão |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE KIT PARA ANALISE DE CL/PH DE AGUA. |
135,50 |
135,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/02/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE KIT PARA ANALISE DE CL/PH DE AGUA. |
135,50 |
|
|
26/02/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE KIT PARA ANALISE DE CL/PH DE AGUA. |
|
135,50 |
|
13/05/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE KIT PARA ANALISE DE CL/PH DE AGUA. |
|
|
135,50 |
TOTAL |
135,50 |
135,50 |
135,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.