Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: AUTO POSTO CERRO GRANDE LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
108 |
Data de lançamento: |
07/01/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT.GERAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO-MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEIS |
Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
6 / 2024 |
Consórcio Licitação: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF. REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NO VEICULO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. |
0,00 |
869,63 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/01/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NO VEICULO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. |
869,63 |
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23/01/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NO VEICULO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. |
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869,63 |
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23/01/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 108/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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867,54 |
23/01/2025 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 108/2025 |
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2,09 |
TOTAL |
869,63 |
869,63 |
869,63 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal |
23/01/2025 |
2,09 |
153/2025 |
Lançada |
TOTAL |
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2,09 |
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