Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: SOMMAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1097 |
Data de lançamento: |
24/02/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT.GERAL DA SEC. DE AGRICULTURA |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS |
Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF. AOS SERVIÇOS PARA REVISÃO DE HS DA MAQUINA PÁ CARREGADOR LOVOL FR936 DA SEC. DE AGRICULTURA. |
0,00 |
4.944,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/02/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AOS SERVIÇOS PARA REVISÃO DE HS DA MAQUINA PÁ CARREGADOR LOVOL FR936 DA SEC. DE AGRICULTURA. |
4.944,00 |
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17/03/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AOS SERVIÇOS PARA REVISÃO DE HS DA MAQUINA PÁ CARREGADOR LOVOL FR936 DA SEC. DE AGRICULTURA. |
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4.944,00 |
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TOTAL |
4.944,00 |
4.944,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
4.944,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN- Principal |
17/03/2025 |
148,32 |
1197/2025 |
A Lançar |
TOTAL |
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148,32 |
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