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Última atualização realizada em 02/04/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: NILDE ANA ALBERTI 69820643015

Dados do Empenho
Número do empenho: 1142 Data de lançamento: 27/02/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT.GERAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTAL
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PORTÃO DE ELEVAÇÃO 4.250MM LAR E 2600MM ALT PARA INSTALAÇÃO NO PREDIO DA BRIGADA MILITAR. 7.860,00 7.860,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/02/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PORTÃO DE ELEVAÇÃO 4.250MM LAR E 2600MM ALT PARA INSTALAÇÃO NO PREDIO DA BRIGADA MILITAR. 7.860,00
06/03/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PORTÃO DE ELEVAÇÃO 4.250MM LAR E 2600MM ALT PARA INSTALAÇÃO NO PREDIO DA BRIGADA MILITAR. 7.860,00
13/03/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1142/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 7.860,00
TOTAL 7.860,00 7.860,00 7.860,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.