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Última atualização realizada em 02/04/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: JONAS EDEGAR LAVALL 03098841010

Dados do Empenho
Número do empenho: 1147 Data de lançamento: 27/02/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT.GERAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.29.00.00.00 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
Natureza da despesa: OUTROS MATERIAS DE CONSUMO
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE CAMERA INTELBRAS 1120B PARA USO NO CENTRO ADM. 450,00 450,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/02/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE CAMERA INTELBRAS 1120B PARA USO NO CENTRO ADM. 450,00
06/03/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE CAMERA INTELBRAS 1120B PARA USO NO CENTRO ADM. 450,00
12/03/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1147/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 450,00
TOTAL 450,00 450,00 450,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.