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Última atualização realizada em 02/04/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ADRIANA ASCOLI

Dados do Empenho
Número do empenho: 1178 Data de lançamento: 27/02/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT.GERAL DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTAL
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 21 / 2024
Consórcio Licitação:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
70.00 PISO CERÂMICO PEI 4 45X45CM TEXTURIZADO BRILHANTE 21,50 1.505,00
4.00 PORTA DE FERRO LAMINADO 80X2.10: LADO DIREITO E ESQUERDO 389,00 1.556,00
4.00 PORTA INTERNA SEMI OCA 80X210 COM MARCO E FERRAGENS 214,00 856,00
60.00 TÁBUA BRUTA 30 CM - 3 METROS 28,70 1.722,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/02/2025 PISO CERÂMICO PEI 4 45X45CM TEXTURIZADO BRILHANTE PORTA DE FERRO LAMINADO 80X2.10: LADO DIREITO E ESQUERDO PORTA INTERNA SEMI OCA 80X210 COM MARCO E FERRAGENS TÁBUA BRUTA 30 CM - 3 METROS 5.639,00
06/03/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇOES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL 5.639,00
28/03/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1178/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 5.639,00
TOTAL 5.639,00 5.639,00 5.639,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.