| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SALWIPA AUTO PECAS LTDA |
| Número do empenho: | 1192 | Data de lançamento: | 28/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A MÃO DE OBRA PARA REVISÃO DE KM DO VEICULO JCZ8G49 DA SEC. DE SAUDE. | 271,00 | 271,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A MÃO DE OBRA PARA REVISÃO DE KM DO VEICULO JCZ8G49 DA SEC. DE SAUDE. | 271,00 | ||
| 17/03/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A MÃO DE OBRA PARA REVISÃO DE KM DO VEICULO JCZ8G49 DA SEC. DE SAUDE. | 271,00 | ||
| 17/03/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A MÃO DE OBRA PARA REVISÃO DE KM DO VEICULO JCZ8G49 DA SEC. DE SAUDE. | 271,00 | ||
| 17/03/2025 | NOTA NAO INFORMADA | -271,00 | ||
| 07/04/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1192/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 258,00 | ||
| 07/04/2025 | Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 1192/2025 | 13,00 | ||
| TOTAL | 271,00 | 271,00 | 271,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 17/03/2025 | 13,00 | 1194/2025 | Lançada |
| TOTAL | 13,00 |